Page 311 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 311

แผนภูมิที่ 10 ตารางงบประมาณรวมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2564



                                                       งบประมาณรวมยุทธศาสตร์


                                                   งบประมาณอนุมัติ      งบประมาณใช้จริง






                  98,367,693
                            92,820,464

















                                      31,189,019
                                                24,708,846




                                                           5,251,444   2,991,307   2,827,383  2,465,594   2,026,302  1,984,565



                      ยุทธศาสตร์ที่ 1     ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3     ยุทธศาสตร์ที่ 4     ยุทธศาสตร์ที่ 5



                                                                                                    ื่
                       จากแผนภูมิที่ 10 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการ/งาน เพอให้สามารถจัด
               กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒนาศักยภาพให้แก่นิสิต การประกันคุณภาพทาง
                                                                       ั
               การศึกษา ส่งเสริมการท างานของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พฒนาศักยภาพในการวิจัย สนับสนุนการสร้าง
                                                                           ั
               ความร่วมมือและเครือข่ายการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ


                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาให้บัณฑตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกับสถานประกอบการ
                                                               ิ
               ได้รับงบประมาณอนุมัติเพอใช้ในการด าเนินการ จ านวน 98,367,693 บาท มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ
                                      ื่
               ประหยัดท าให้เกิดค่าใช้จ่ายจริง จ านวน 92,820,464 บาท

                                                                              ื่
                       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ได้รับงบประมาณอนุมัติเพอใช้ในการด าเนินการ จ านวน 31,189,019
               บาท มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดท าให้เกิดค่าใช้จ่ายจริง จ านวน 25,099,207 บาท
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316