Page 10 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 10
บทที่ 2
งบประมำณ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 139,661,841 บาท แบ่งเป็น 17 แผนงาน มีการใช้
งบประมาณจริง 124,970,776 บาท ตามรายละเอียดในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1: ผลกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรแยกตำมแผนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
รวม ค่ำใช้จ่ำยจริง
ที่ แผนงำน คงเหลือ
งบประมำณ 1มิ.ย.64 – 31พ.ค.65
1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ 80,444,424 81,545,579 (1,101,155)
2 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นสากล 10,000 10,000 -
3 พัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล 17,485,112 10,982,381 6,502,731
4 พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 428,157 282,504 145,653
5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่เหมาะสม 27,419,417 21,650,827 5,768,590
6 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 969,602 751,763 217,839
7 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 559,000 455,617 103,383
8 การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 2,241,000 1,850,639 390,361
9 เสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและสมรรถนะใน 112,800 16,144 96,656
วิชาชีพ
10 เสริมสร้างการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม 4,235,685 2,742,415 1,493,270
11 เสริมสร้างการพัฒนาด้านการท าต าแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒ ิ 600,000 142,200 457,800
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
12 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการ 10,360 - 10,360
เปลี่ยนแปลง
13 การธ ารงรักษา สร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของ 292,599 90,548 202,051
อาจารย์และเจ้าหน้าท ี่
14 การดูแลนิสิต การจัดสวัสดิการนิสิต และการสร้างเครือข่ายนิสิตเก่า 710,490 636,879 73,611
ของมหาวิทยาลัย
15 พัฒนาศักยภาพของนิสิต เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 2,116,893 1,828,715 288,178
ของมหาวิทยาลัย
16 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงของชุมชน 1,869,252 1,864,516 4,736
17 ส่งเสริมและเผยแพร่การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน 157,050 120,049 37,001
ท้องถิ่น และสังคม
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 139,661,841 124,970,776 14,691,065
3