Page 10 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
P. 10

บทที่ 2

                     งบประมำณ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564

                    แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 139,661,841 บาท แบ่งเป็น 17 แผนงาน มีการใช้

            งบประมาณจริง 124,970,776 บาท ตามรายละเอียดในตารางที่ 1

                 ตำรำงที่ 1: ผลกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรแยกตำมแผนงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
                                                                             รวม         ค่ำใช้จ่ำยจริง
                  ที่                       แผนงำน                                                         คงเหลือ
                                                                          งบประมำณ  1มิ.ย.64 – 31พ.ค.65
                  1  บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ   80,444,424    81,545,579  (1,101,155)
                  2  การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นสากล                  10,000             10,000           -

                  3  พัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล            17,485,112          10,982,381  6,502,731
                  4  พัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น      428,157            282,504     145,653
                  5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่เหมาะสม   27,419,417        21,650,827  5,768,590

                  6  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ          969,602            751,763     217,839
                  7  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ                     559,000            455,617     103,383

                  8  การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย         2,241,000          1,850,639    390,361
                  9  เสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและสมรรถนะใน    112,800             16,144      96,656
                      วิชาชีพ

                  10  เสริมสร้างการพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม                4,235,685          2,742,415  1,493,270
                  11  เสริมสร้างการพัฒนาด้านการท าต าแหน่งทางวิชาการและมีคุณวุฒ ิ  600,000      142,200     457,800
                      ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

                  12  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการ   10,360                  -      10,360
                      เปลี่ยนแปลง

                  13  การธ ารงรักษา สร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของ  292,599       90,548     202,051
                      อาจารย์และเจ้าหน้าท  ี่

                  14  การดูแลนิสิต การจัดสวัสดิการนิสิต และการสร้างเครือข่ายนิสิตเก่า  710,490   636,879     73,611
                      ของมหาวิทยาลัย
                  15  พัฒนาศักยภาพของนิสิต เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์   2,116,893    1,828,715    288,178
                      ของมหาวิทยาลัย

                  16  การบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงของชุมชน   1,869,252       1,864,516      4,736
                  17  ส่งเสริมและเผยแพร่การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ชุมชน   157,050         120,049      37,001
                      ท้องถิ่น และสังคม

                                     รวมงบประมำณทั้งสิ้น                 139,661,841        124,970,776  14,691,065










                                                                                                          3
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15